Data pagamento : 31/03/2021
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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25/03/2021 | 9,20 | 1295 | 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000913,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |